Faktúry 2015 | Stránka 21
Číslo | Dátum vystavenia | Dodávateľ | Predmet | Suma |
---|---|---|---|---|
2277 | 15. 10. 2015 | Deák spol. s r.o. | tovar do šj | 139,66 € |
1802 | 15. 01. 2015 | Súkeník | tovar šj | 80,39 € |
2276 | 14. 10. 2015 | GRADNFOOD | tovar do šj | 175,93 € |
1801 | 13. 01. 2015 | Zdravé ovocie s.r.o. | tovar šj | 218,32 € |
2275 | 14. 10. 2015 | Súkeník | tovar do šj | 100,15 € |
1800 | 09. 01. 2015 | Rajo a. s. | tovar šj | 115,62 € |
2274 | 14. 10. 2015 | Mirkom s.r.o. | tovar do šj | 65,91 € |
1799 | 13. 01. 2015 | Deák spol. s r.o. | tovar šj | 231 € |
2273 | 13. 10. 2015 | Zdravé ovocie s.r.o. | tovar do šj | 116,19 € |
1798 | 04. 02. 2015 | EXAM testing, spol. s r. o. | Preplatné časopisu DOBRÁ ŠKOLA | 62,40 € |
2272 | 13. 10. 2015 | Rajo a. s. | tovar do šj | 43,20 € |
1797 | 30. 01. 2015 | infoera s.r.o. | Mesačný paušál za IT služby 1/2015 | 216,00 € |
2271 | 12. 10. 2015 | GRADNFOOD | tovar do šj | 102,96 € |
1796 | 02. 02. 2015 | ALATERE, s. r. o. | Zber, odvoz, triedeného biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu | 105,30 € |
2270 | 12. 10. 2015 | Zdravé ovocie s.r.o. | tovar do šj | 131,34 € |
1795 | 02. 02. 2015 | KOOR, s.r.o., Bratislava | Dodávka tepla 2/2015 | 3843,76 € |
2269 | 09. 10. 2015 | Jednota spotrebné družstvo | tovar do šj | 107,06 € |
1794 | 02. 02. 2015 | ZSE Energia, a.s. | Dodávka el. energie 2/2015 | 31,46 € |
2268 | 09. 10. 2015 | Súkeník | tovar do šj | 190,08 € |
1793 | 09. 01. 2015 | ALATERE, s. r. o. | Zber, odvoz, triedeného biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu | 105,30 € |
2267 | 08. 10. 2015 | Deák spol. s r.o. | tovar do šj | 138,76 € |
1792 | 19. 01. 2015 | Obec Šoporňa | Stočné 4. Q. 2014 | 554,20 € |
2266 | 08. 10. 2015 | Mabonex Slovakia spol.s r.o. | tovar do šj | 78,25 € |
1791 | 19. 01. 2015 | JurisDat - M. Medlen, Redakcia Škola - MEL | Predplatné časopisu ŠKOLA 2015 | 23,00 € |
2265 | 07. 10. 2015 | Šesták Bohuš | tovar do šj | 293,34 € |
1790 | 13. 01. 2015 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Predplatné Finančný spravodajca - vyúčtovanie za rok 2014 | 48,86 € |
2264 | 07. 10. 2015 | GRADNFOOD | tovar do šj | 322,80 € |
1788 | 15. 01. 2015 | infoera s.r.o. | Mesačný paušál za IT služby 12/2014 | 216,00 € |
2263 | 07. 10. 2015 | Mirkom s.r.o. | tovar do šj | 156,95 € |
1787 | 12. 01. 2015 | Macko Vladimír - JAZ. SERVIS | Oprava elektrickej rúry v ŠJ | 109,26 € |
2262 | 07. 10. 2015 | Súkeník | tovar do šj | 125,28 € |
1786 | 03. 01. 2015 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 12/2014 | 73,90 € |
2261 | 07. 10. 2015 | GRADNFOOD | tovar do šj | 252,32 € |
1785 | 05. 01. 2015 | ZSE Energia, a.s. | Dodávka el. energie 1/2015 | 31,46 € |
2260 | 06. 10. 2015 | Zdravé ovocie s.r.o. | tovar do šj | 194,57 € |