Faktúry 2018 | Stránka 8
ČísloDátum vystaveniaDodávateľPredmetSuma
670816932 17.5.2018 Mabonex Nákup potravín 324,68 €
670816575 15.5.2018 Mabonex Nákup jog.tyčinky 153,9 €
128518 11.5.2018 Deák Nákup mraz.výrobkov 247,81 €
1407818 10.5.2018 Jednota Nákup potravín 112,69 €
2418079 9.5.2018 Grandfood Nákup potravín 308,94 €
1191022144 7.5.2018 Rajo a.s. Nákup škol.mlieko MŠ 55,68 €
87 16.5.2018 RAABE knihy pre predškolákov 25 €
86 15.5.2018 ŠEVT tlačivá 80,75 €
85 10.5.2018 E.N.E.S predšk.spotr.materiál 365.02 €
84 2.5.2018 Kremz piesok pre MŠ 60 €
83 2.5.2018 záp.vodár.spol. voda 200.92 €
82 8.5.2018 Slov.Telekom telefóny 129.42 €
81 7.5.2018 Nemetz oprava chladničky 96.72 €
80 1.5.2018 H a S prenájom kopírky 110.99 €
79 30.4.2018 ecolTrade sprac. A odvoz odpadu ŠJ 62.4 €
78 4.5.2018 Slov.pošta ŠJ pošt.poukaz 40.67 €
77 30.4.2018 Nomiland tlačivá-diplom 13.10 €
76 1.5.2018 ZSE elektrina 1035.37 €
75 1.5.2018 ZSE elektrina 25.92 €
74 1.5.2018 KOOR dod.tepla 3476.50 €
74 3.4.2018 FINE PG občerstvenie DU zo SF 600,40 €
73 29.3.2018 KOOR dodávka tepla-dopl. 3418.38 €
72 24.4.2018 ELARIN UP pre MŠ 708 €
71 13.4.2018 Obec Šoporňa kanalizácia 2.pol.r.2017 363.80 €
70 24.4.2018 Internet MALL smetné nádoby 504.4 €
69 16.4.2018 Macko Vladimír oprava rob. Šlah. ŠJ 229.2 €
68 23.4.2018 RM Gastro umýv.prostr.ŠJ 126,00 €
67 24.4.2018 Gigaprint tonery 233.50 €
66 20.4.2018 JUNIORpapier kancel.potreby 80.87 €
65 19.4.2018 Poradca podnik. VS SR-ročný pristup-FS 117 €
64 29.3.2018 Macko Vladimír ŠJ oprava el.pece 231.6 €
63 31.3.2018 Reboz pož.techn. 1.Q. 90 €
62 8.4.2018 H a S mes.popl.kopírka 75.4 €
61 31.3.2018 ecolTrade odvoz a sprac.kuch.odp. 48 €
60 3.4.2018 ZSE dodávka elektriny 25.92 €
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14